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会计与控制评论·第8辑
¥27.4(7.2折)定价:¥38.0本书来自会计学相关领域的专家学者, 研究学科热点问题。本书为论文集, 内容涉及国内外内部控制理论与实践的特殊问题, 包括基本理论、内部控制评价、内部控制审计、非营利组织内部控制、小企业内部控制等。本辑主要刊发内部控制、会计、财务等研究领域的高质量论文...
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会计与控制评论-第6辑
¥25.9(7.2折)定价:¥36.0中国内部控制研究中心是由中国会计学会、东北财经大学、中国航空工业集团、立信大华会计师事务所有限公司共同发起设立的,以高等院校、中介机构和实务部门知名内控专家为研究主体,实现产、学、研一体化的开放式科学研究机构,致力于搭建一个良好的内部控制理论与实务研究和交流的高端平台,实现理论研究、政策咨询和社会服务的有机结合。作为国内首次推出的内部控制专业文集,本书将以“立足本土,面向世界,打造团队,树立品牌”为宗旨,集合国内外内部控制学术和实务专
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会计与控制评论·第9辑
¥32.4(7.2折)定价:¥45.0本书为论文集, 内容涉及国内外内部控制理论与实践的特殊问题, 该书分九部分, 内容包括: 政治关联、银联关系与债务重组决策—来自中国财务困境上市公司的经验数据 ; 媒体监督对审计意见购买行为的影响等...
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会计与控制评论·第12辑
¥40.3(7.2折)定价:¥56.0中国内部控制研究中心是由中国会计学会、东北财经大学、中国航空工业集团、立信大华会计师事务所有限公司共同发起设立的,以高等院校、中介机构和实务部门知名内控专家为研究主体,实现产、学、研一体化的开放式科学研究机构,致力于搭建一个良好的内部控制理论与实务研究和交流的高端平台,实现理论研究、政策咨询和社会服务的有机结合。作为国内首次推出的内部控制专业文集,本书将以“立足本土,面向世界,打造团队,树立品牌”为宗旨,集合国内外内部控制学术和实务专
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会计与控制评论·第11辑
¥41.8(7.2折)定价:¥58.0本书包含9篇会计、财务方面的学术论文, 主要为资本市场的财务与会计研究。主要内容包括: 审计报告中披露关键审计事项对股价崩盘风险影响研究 ; 关键审计事项披露与债务融资等...
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会计与控制评论·第13辑
¥41.8(7.2折)定价:¥58.0本书包括基本理论、内部控制评价、内部控制审计、非营利组织内部控制、小企业内部控制等。《会计与控制评论》来自会计学相关领域的专家学者,研究学科热点问题,内容涉及国内外内部控制理论与实践的特殊问题,包括基本理论、内部控制评价、内部控制审计、非营利组织内部控制、小企业内部控制等...