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会计与控制评论·第13辑

会计与控制评论·第13辑

出版社:东北财经大学出版社出版时间:2022-05-01
开本: 26cm 页数: 296页
本类榜单:管理销量榜
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会计与控制评论·第13辑 版权信息

会计与控制评论·第13辑 内容简介

本书包括基本理论、内部控制评价、内部控制审计、非营利组织内部控制、小企业内部控制等。《会计与控制评论》来自会计学相关领域的专家学者,研究学科热点问题,内容涉及国内外内部控制理论与实践的特殊问题,包括基本理论、内部控制评价、内部控制审计、非营利组织内部控制、小企业内部控制等。

会计与控制评论·第13辑 目录

纳税信用评级的溢出效应:基于审计意见类型的发现/1 刘亦舒 何慧华 方军雄 国有资本投资运营公司的成立对企业投资效率的影响研究/29 王景升 石扬帆 内部控制质量、管理层权力与劳动力投资效率/60 袁知柱 姜沈红 周维瑞 智慧审计的理论框架与实践探索/95 祁渊 张莉 朱琦 审计师自恋会影响审计质量吗——基于上市公司审计报告的经验证据/114 张婷婷 王航 公司战略影响了债券发行定价吗? /137 黄波 国家治理体系建设的微观经济后果研究——基于巡视监督的准自然实验/159 陈克兢 姜林 万清清 周峻任 枝叶总关情:高管团队贫困经历与企业参与脱贫攻坚/177 甄红线 郭文心 武贝贝 肖宝玉 董责险治理会诱发企业的激进投融资行为吗? /221 曹玉珊 张十根 “原罪”嫌疑与民营企业劳动力成本/248 姜英兵 张伟杰 民营企业家的明星效应对企业融资约束的影响研究/272 鞠晓彤 王棣华
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会计与控制评论·第13辑 作者简介

中国内部控制研究中心是由中国会计学会和东北财经大学共同发起设立的,依托东北财经大学会计学重点学科,整合高等院校、中介机构和实务部门知名专家力量,借鉴国内外先进研究成果,立足中国本土实际,实现产、学、研一体化建设,积极运用内部控制理论与实务研究成果为客户提供案例、咨询、培训和评价,实现理论研究、政策咨询和社会服务的有机结合。

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