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企业内部控制审计-(第二版)
¥28.1(7.2折)定价:¥39.0本书具有以下五个方面特点:一、内容科学。内容上紧扣《企业内部控制审计指引》《企业内部控制审计指引实施意见》和《企业内部控制审计问题解答》有关整合审计理念、规则和方法上的要求,并能够结合近几年企业内部控制审计领域比较成熟的研究与发现来设计和编排内容。二、结构合理。全书适度体现内部控制原理和规范、审计原理和方法,着重内部控制审计本身流程、方法解析。三、学习资源丰富。各章篇头均有引导案例,结尾新增本章小结。各章均安排标准化习题,另随教材配有