超值优惠券
¥50
100可用 有效期2天

全场图书通用(淘书团除外)

不再提示
关闭
图书盲袋,以书为“药”
欢迎光临中图网 请 | 注册
> >>
内部控制与内部审计

内部控制与内部审计

出版社:中国商务出版社出版时间:2023-05-01
开本: 16开 页数: 196
本类榜单:管理销量榜
中 图 价:¥36.3(4.9折) 定价  ¥74.0 登录后可看到会员价
加入购物车 收藏
运费6元,满39元免运费
?新疆、西藏除外
温馨提示:5折以下图书主要为出版社尾货,大部分为全新(有塑封/无塑封),个别图书品相8-9成新、切口
有划线标记、光盘等附件不全详细品相说明>>
本类五星书更多>

内部控制与内部审计 版权信息

内部控制与内部审计 内容简介

本书从介绍内部控制的定义、原则和要素开始,涵盖了内部控制环境和业务活动控制,详细介绍了内部审计人员职业道德的要求、内部审计管理风险与防范。

内部控制与内部审计 目录

**章内部控制的基本理论 **节内部控制的定义 第二节内部控制的目标与原则 第三节内部控制的要素 第四节内部控制的局限 第二章内部环境 **节组织架构 第二节发展战略 第三节人力资源 第四节社会责任 第五节企业文化 第六节诚信和道德价值观 第三章信息、沟通与内部监督… **节内部信息传递 第二节信息系统 第三节监督机构与程序 第四节内部控制监督的方法 第四章业务活动控制 **节资金活动与资产管理控制 第二节采购业务销售业务控制 第三节研究与开发控制 第四节工程项目控制 第五节担保业务与业务控制 第六节财务报告控制 第五章内部控制审计 **节内部控制审计概述 第二节内部控制审计的实施 第三节内部控制审计报告 第六章内部审计人员职业道德 **节内部审计人员的职业道德 第二节内部审计人员的执业能力 第三节内部审计协会… 第七章内部审计管理 **节内部审计部门管理 第二节内部审计项目管理 第三节内部审计质量保证与 第四节内部审计风险及防范 第五节内部审计制度建设 参考文献
展开全部
商品评论(0条)
暂无评论……
书友推荐
本类畅销
编辑推荐
返回顶部
中图网
在线客服