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审计学

作者:赵华
出版社:湖南大学出版社出版时间:2012-08-01
开本: 16开 页数: 424
本类榜单:教材销量榜
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审计学 版权信息

  • ISBN:9787566701985
  • 条形码:9787566701985 ; 978-7-5667-0198-5
  • 装帧:简裝本
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 所属分类:>

审计学 本书特色

《高等学校精品课程建设规划教材·高等教育应用型本科规划教材:审计学》共十五章,对审计的演进及内涵、审计组织体系、审计规范与法律规范、审计流程与方法、审计重要性与审计风险、审计证据与审计工作底稿、内部控制及其评价、审计抽样、销售与收款循环审计、采购与付款循环审计、生产与存货循环审计、投资与筹资循环审计、货币资金审计、特殊项目审计与终结审计工作、审计报告与管理建议书等审计理论与实务进行了系统而全面的阐述,并运用相关案例进行了深入分析。
《审计学》可作为高等本科院校审计学、会计学、财务管理等经济管理类专业教材,以及工商管理、经济管理培训班的教材。

审计学 内容简介

赵华、瞿友喜主编的《审计学》共十五章,对审计的演进及内涵、审计组织体系、审计规范与法律规范、审计流程与方法、审计重要性与审计风险、审计证据与审计工作底稿、内部控制及其评价、审计抽样、销售与收款循环审计、采购与付款循环审计、生产与存货循环审计、投资与筹资循环审计、货币资金审计、特殊项目审计与终结审计工作、审计报告与管理建议书等审计理论与实务进行了系统而全面的阐述,并运用相关案例进行了深入分析。 《审计学》可作为高等本科院校审计学、会计学、财务管理等经济管理类专业教材,以及工商管理、经济管理培训班的教材。

审计学 目录

**章 绪论
**节 审计的演进及需求
第二节 审计的定义及特征
第三节 审计的职能
第四节 审计目标及其实现
第五节 审计的分类
第六节 我国审计制度的完善与发展

第二章 审计规范、审计组织体系及审计职业责任
**节 审计规范的定义及特点
第二节 政府审计组织及政府审计规范
第三节 社会审计组织及独立审计准则
第四节 内部审计组织及其审计规范
第五节 审计职业责任
第六节 审计法律责任

第三章 审计目标与审计计划
**节 审计目标
第二节 审计计划

第四章 审计重要性与审计风险
**节 审计重要性
第二节 审计风险评估
第三节 审计风险应对

第五章 审计证据与审计工作底稿
**节 审计证据
第二节 审计工作底稿

第六章 内部控制及其评价
**节 内部控制的含义
第二节 内部控制的要素
第三节 内部控制的重要性及局限性
第四节 内部控制的了解与描述
第五节 内部控制评价及其应用

第七章 审计抽样
**节 审计抽样概述
第二节 样本的设计与选取
第三节 抽样结果的评价
第四节 审计抽样的具体运用

第八章 销售与收款循环审计
**节 财务报告审计方法概述
第二节 销售与收款循环的特点
第三节 销售与收款循环的内部控制和控制测试
第四节 销售与收款循环交易实质性程序
第五节 销售与收款循环主要账户的实质性程序

第九章 采购与付款循环审计
**节 采购与付款循环的特点
第二节 采购与付款循环的内部控制和控制测试
第三节 采购与付款循环交易实质性程序
第四节 采购与付款循环主要账户的实质性程序

第十章 生产与存货循环审计
**节 生产与存货循环的特点
第二节 生产与存货循环的内部控制和控制测试
第三节 生产与存货循环交易实质性程序
第四节 生产与存货循环主要账户的实质性程序

第十一章 投资与筹资循环审计
**节 投资与筹资循环的特点
第二节 投资循环的内部控制和控制测试
第三节 投资循环实质性程序
第四节 筹资循环的内部控制和控制测试
第五节 筹资循环实质性程序

第十二章 货币资金的审计
**节 货币资金审计概述
第二节 库存现金的审计
第三节 银行存款的审计
第四节 其他货币资金的审计

第十三章 特殊项目审计与终结审计工作
**节 首次接受委托时对期初余额的审计
第二节 关联方的审计
第三节 考虑持续经营假设
第四节 或有事项审计
第五节 期后事项审计
第六节 书面声明

第十四章 审计报告和管理建议书
**节 审计报告的意义和作用
第二节 审计报告的种类和内容
第三节 审计意见的类型
第四节 编制审计报告的要求与步骤
第五节 管理建议书

第十五章 验资与会计咨询业务
**节 验资业务
第二节 会计咨询、服务业务
第三节 代理记账、税务代理业务
第四节 资产评估
第五节 预测性财务信息的审核与报告
参考文献
后记
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