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内部控制与内部审计 版权信息
- ISBN:9787514101560
- 条形码:9787514101560 ; 978-7-5141-0156-0
- 装帧:一般胶版纸
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 所属分类:>
内部控制与内部审计 内容简介
本书主要内容包括:企业监控之本:内部控制与内部审计、内部控制系统的整体架构、价值链视角下的内部控制设计、内部控制的自我评估与诊断、内部审计的定位与功能、内部审计的实施与技术、内部审计的挑战与发展趋势和信息化环境下的内部控制与内部审计。
内部控制与内部审计 目录
**章 企业监控之本:内部控制与内部审计
[开篇案例]沃尔玛物流信息系统成功的秘诀
**节 内部控制的理解
第二节 sox法案后的内部控制新时代
第三节 内部控制新发展——企业风险管理
第四节 内部控制与内部审计的关系
第五节 本书内容结构
本章案例
柳州长虹机器制造公司舞弊案的思考’
讨论题
第二章 内部控制系统的整体架构
[开篇案例]什么导致了欺诈的发生?
**节 立体化的内部控制系统
第二节 内部控制的构成要素
第三节 内部控制的设计步骤
[开篇案例]沃尔玛物流信息系统成功的秘诀
**节 内部控制的理解
第二节 sox法案后的内部控制新时代
第三节 内部控制新发展——企业风险管理
第四节 内部控制与内部审计的关系
第五节 本书内容结构
本章案例
柳州长虹机器制造公司舞弊案的思考’
讨论题
第二章 内部控制系统的整体架构
[开篇案例]什么导致了欺诈的发生?
**节 立体化的内部控制系统
第二节 内部控制的构成要素
第三节 内部控制的设计步骤
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