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内部控制与内部审计

内部控制与内部审计

出版社:经济科学出版社出版时间:2012-03-01
开本: 16开 页数: 387
本类榜单:经济销量榜
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内部控制与内部审计 版权信息

  • ISBN:9787514101560
  • 条形码:9787514101560 ; 978-7-5141-0156-0
  • 装帧:一般胶版纸
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 所属分类:>

内部控制与内部审计 内容简介

  本书主要内容包括:企业监控之本:内部控制与内部审计、内部控制系统的整体架构、价值链视角下的内部控制设计、内部控制的自我评估与诊断、内部审计的定位与功能、内部审计的实施与技术、内部审计的挑战与发展趋势和信息化环境下的内部控制与内部审计。

内部控制与内部审计 目录

**章 企业监控之本:内部控制与内部审计
 [开篇案例]沃尔玛物流信息系统成功的秘诀
 **节 内部控制的理解
 第二节 sox法案后的内部控制新时代
 第三节 内部控制新发展——企业风险管理
 第四节 内部控制与内部审计的关系
 第五节 本书内容结构
 本章案例
  柳州长虹机器制造公司舞弊案的思考’
  讨论题
第二章 内部控制系统的整体架构
 [开篇案例]什么导致了欺诈的发生?
 **节 立体化的内部控制系统
 第二节 内部控制的构成要素
 第三节 内部控制的设计步骤
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