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案例与评析-内部控制与企业风险管理 版权信息
- ISBN:9787121093814
- 条形码:9787121093814 ; 978-7-121-09381-4
- 装帧:暂无
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 所属分类:>>
案例与评析-内部控制与企业风险管理 本书特色
《内部控制与企业风险管理:案例与评析》:从巴林银行到法国兴业银行,为什么相似的错误仍在重复?毒奶粉事件,为什么顷刻之间一个有着半个多世纪悠久历史的“企业大厦”就此坍塌?TCL、长虹,中国的民族企业在征战海外的途中付出了怎样的代价?杭箫钢构的天价订单之谜,给了我们怎样的启示?娃哈哈、新华,合资道路上的“刺痛”为何?
案例与评析-内部控制与企业风险管理 目录
案例与评析-内部控制与企业风险管理 节选
2008年6月28日,财政部联合其他部委发布了《企业内部控制基本规范》,该规范将于2010年1月1日起首先在上市公司范围内施行,并鼓励非上市的其他大中型企业执行。上市公司和其他大中型企业都亟需建立内部控制制度,完善内部控制体系。《内部控制与企业风险管理:案例与评析》从案例的角度来呈现内部控制制度缺失给公司造成的损失,并用内部控制的一些相关规范和知识来分析内控失效的原因,直观地给后来者警醒和经验。《内部控制与企业风险管理:案例与评析》分为战略篇、财务篇、运营篇、市场篇、法律篇,共计有19个知名公司的案例。
案例与评析-内部控制与企业风险管理 作者简介
胡为民,中欧国际工商学院高级工商管理硕士,深圳市迪博企业风险管理技术有限公司创始人,深圳证券交易所创业培训中心讲师。迪博是一家提供内部控制/全面风险管理解决方案的服务商。包括内部控制/风险管理体系建设以及信息化解决方案。 胡为民先生曾为中国中铁、中国铁建、葛洲坝集团、东风汽车、桂柳工、国家电网英大证券等数十家集团公司和上市公司提供过咨询服务,在内部控制,风险管理咨询及软件开发方面积累了丰富的实践经验。 应国务院国有资产监督管理委员会的邀请曾多次给中央企业、地方国资委和地方国有企业讲授风险管理。应中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的邀请给上市公司CFO讲授内部控制。参与财政部《内部控制评价指引》及《内部控制应用指引》的修订工作。 参与财政部内部控制的主要课题:《信息技术内部控制指引与典型案例研究》、《关联交易内部控制指引与典型案例研究》、《企业并购内部控制指引与典型案例研究》、《对子公司内部控制指引与典型案例研究》。 主持研究并发布了《中国上市公司2008年内部控制白皮书》、《中国上市公司2009年内部控制白皮书》。
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