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审计学(下册) 版权信息
- ISBN:9787561875735
- 条形码:9787561875735 ; 978-7-5618-7573-5
- 装帧:一般胶版纸
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 所属分类:>>
审计学(下册) 内容简介
本书根据*新颁发的国家审计准则、内部审计准则、注册会计师审计准则编写的,分上、下两册,下册是注册会计师审计实务,编写了计划审计工作、风险评估、风险应对、销售与收款循环的审计、采购与付款循环审计、生产与存货循环审计、投资与筹资循环审计、货币资金审计、特殊项目审计、内部控制审计、其他业务。按照注册会计师审计工作的逻辑编写,可以作为会计学、财务管理、审计学专业教材。
审计学(下册) 目录
第十五章 计划审计工作
**节 初步业务活动
第二节 总体审计策略与具体审计计划
第三节 审计重要性
第四节 审计风险
第十六章 风险评估
**节 风险评估概述
第二节 了解被审计单位及其环境
第三节 了解被审计单位的内部控制
第四节 评估重大错报风险
第十七章 风险应对
**节 财务报表层次重大错报风险的总体应对措施
第二节 针对认定层次重大错报风险的进一步审计程序
第三节 控制测试
第四节 实质性程序
第五节 评价审计证据的充分性和适当性
第十八章 销售与收款循环的审计
节 销售与收款循环的特性
第二节 销售与收款循环内部控制和控制测试
第三节 营业收入的审计
第四节 应收账款的审计
第五节 坏账准备的审计
第六节 其他相关账户的审计
第十九章 采购与付款循环的审计
节 采购与付款循环的特性
第二节 采购与付款循环内部控制和控制测试
第三节 应付账款的审计
第四节 固定资产和累计折旧的审计
第五节 其他相关账户的审计
第二十章 生产与存货循环的审计
节 生产与存货循环的特性
第二节 生产与存货循环内部控制和控制测试
第三节 存货成本审计
第四节 存货的监盘与计价测试
第五节 应付职工薪酬审计
第六节 其他相关账户的审计
第二十一章 筹资与投资循环审计
节 筹资与投资循环特性
第二节 筹资与投资循环重大错报风险和控制测试
第三节 借款的审计
第四节 所有者权益审计
第五节 投资的审计
第六节 其他相关账户审计
第二十二章 货币资金的审计
节 货币资金审计概述
第二节 货币资金循环重大错报风险和控制测试
第三节 库存现金审计
第四节 银行存款审计
第五节 其他货币资金审计
第二十三章 特殊项目审计
展开全部
审计学(下册) 作者简介
张颖萍,辽宁财贸学院,教授,会计、审计理论与实践研究方向。 王凌智,辽宁财贸学院,副教授,讲授审计学、内部控制等课程。 徐嘉,辽宁财贸学院党委,副书记,研究方向为教学管理,讲授健康教育学等课程。 吴琼,辽宁财贸学院,讲师,讲授审计学、高级财务会计等课程,讲师。 杨萍萍,辽宁财贸学院,教师,讲授审计学、内部审计等课程,讲师。 朱建中,辽宁财贸学院,讲师,讲授中级财务会计等课程。
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