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内部审计业务知识 版权信息
- ISBN:9787522312484
- 条形码:9787522312484 ; 978-7-5223-1248-4
- 装帧:一般胶版纸
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 所属分类:>
内部审计业务知识 内容简介
国际注册内部审计师 (CIA) 考试是由国际内部审计师协会 (IIA) 发起的面向全球内部审计人员的主要执业认证。本书由中国审计网旗下中审网校组织编写, 并作为中审网校“CIA学习卡”的指定配套CIA考试教材, 旨在指导CIA考生在*短的时间内掌握CIA考试大纲所要求的知识, 从而轻松地通过考试。中审网校结合多年的辅导经验, 将CIA考试三个部分的相关知识和内容整理到本书的三册中。本书为内部审计基础, 包括强制性指南、内部审计在治理、风险和控制中的作用、实施内部审计业务三个部分。
内部审计业务知识 目录
内部审计业务知识 作者简介
中审网校是中国审计网旗下国内权威的审计培训网站,是服务于中国审计从业人员的领先的远程教育与培训服务提供者;主要提供国际注册内部审计师CIA考试培训,国际注册内部控制自我评估师CCSA考试培训,审计师职称考试培训,CISA考试培训和审计职业后续教育培训服务等;致力于全方位服务考生,架起名师和考生之间的桥梁,打造权威、专业、便利的立体化审计教育平台。
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