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审计原理与实务:微课版

审计原理与实务:微课版

出版社:大连理工大学出版社出版时间:2022-01-01
开本: 26cm 页数: 331页
本类榜单:管理销量榜
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审计原理与实务:微课版 版权信息

审计原理与实务:微课版 内容简介

本教材所述的内部控制是基于现代企业而言的,是以现代企业为立足点和出发点的。鉴于公司制企业是我国现代企业的主体,股份有限公司是现代企业的典型形态,所以,可以说本教材主要是针对以有限责任公司和股份有限公司等为代表的现代企业内部控制的建立、健全及完善而展开论述的。

审计原理与实务:微课版 目录

**篇 审计环境 **章 初识审计 **节 审计的概念 第二节 审计要素 第三节 审计主体 第四节 审计基本要求 第五节 审计的分类 实训 第二章 审计准则、职业道德与法律责任 **节 审计准则 第二节 注册会计师职业道德 第三节 注册会计师法律责任 实训 第二篇 审计基本理论 第三章 管理层认定与审计目标 **节 管理层认定 第二节 审计目标 实训 第四章 审计组织方法与程序 **节 审计组织方法 第二节 审计程序 实训 第五章 审计证据与审计工作底稿 **节 审计证据 第二节 审计工作底稿 实训 第六章 审计重要性与审计风险 **节 审计重要性 第二节 审计风险 实训 第三篇 审计流程 第七章 初步业务活动与计划审计工作 **节 初步业务活动 第二节 计划审计工作 项目一 实施初步业务活动与计划审计工作 任务一 业务承接评价 任务二 签订审计业务约定书 任务三 评估重要性水平 实训 第八章 风险评估 **节 了解被审计单位及其环境 第二节 了解内部控制 项目二 实施风险评估 任务 识别重大错报风险 实训 第九章 风险应对 **节 总体应对措施与进一步审计程序的总体方案 第二节 控制测试 第三节 审计抽样在控制测试中的应用 第四节 实质性程序 第五节 审计抽样在细节 测试中的应用 实训 第十章 业务循环审计 项目三 销售与收款循环审计 任务一 了解与评价销售与收款循环内部控制 任务二 销售与收款循环控制测试. 任务三 营业收入审计 任务四 应收账款审计 实训 项目四 采购与付款循环审计 任务一 应付账款审计 任务二 固定资产审计 实训 项目五 生产与仓储循环审计 任务一 存货审计 任务二 营业成本审计 实训 项目六 筹资与投资循环审计 任务一 长期借款审计 任务二 财务费用审计 任务三 所得税费用审计 实训 项目七 货币资金审计 任务一 银行存款审计 任务二 监盘库存现金 实训 第十一章 任务完成阶段审计工作 项目八 完成审计工作 任务一 编制审计差异调整表 任务二 编制试算平衡表 任务三 获取管理层声明 任务四 进行审计工作完成情况的检查核对 任务五 进行业务复核工作的检查核对 实训 第十二章 审计意见与审计报告 **节 审计意见 第二节 审计报告的内容与格式 第三节 审计报告中的关键审计事项、强调事项段和其他事项段 项目九 出具审计报告 任务一 审计意见类型决策 任务二 撰写审计报告 实训 参考文献
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审计原理与实务:微课版 作者简介

马春静,吉林工商学院,教授,注册会计师,从事会计工作近20年,主要讲授审计相关专业的课程,编写过多部国家级规划教材,教学和编写经验非常丰富。

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