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审计学 版权信息
- ISBN:9787542970107
- 条形码:9787542970107 ; 978-7-5429-7010-7
- 装帧:一般胶版纸
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 所属分类:>>
审计学 本书特色
1.本书使用近期新法律法规以及近期新的审计报告格式。 2.突出基础性,帮助学生掌握审计的基本原理和流程。配以丰富的练习题,帮助学生巩固加强对审计的理解。 3.本书配套学习指导书。 4.本书配备丰富教学资源,含修读指导意见、课程教案、教学日历、课件、习题答案等。 《审计学》内容主要包含以下几个部分:一是审计的基本原理,主要阐述审计的含义及种类、鉴证业务的含义及类别、注册会计师的职业规范以及法律责任、风险导向审计的重要理论等;二是审计测试流程,主要阐述风险导向审计的审计测试流程;三是完成审计工作与出具审计报告,主要阐述审计完成阶段的主要工作以及审计报告的类型;四是各类交易与账户余额的审计,主要阐述年度财务报表审计实务操作,包括销售与收款循环的审计、采购与付款付款循环的审计、生产与存货循环的审计和货币资金审计。本书整体架构按照审计理论主线和审计项目流程主线排列,*后具体介绍审计实务中*常见的四个审计循环,可以帮助学生理清思路,由浅入深地掌握审计理论和实务知识。
审计学 内容简介
《审计学(卜梦洁)》针对高校教学特点,从注册会计师审计的角度设计教材内容,全面系统地阐述了审计的基本理论与实务。基本理论部分包括审计学概述、注册会计师职业规范与法律责任、审计目标与审计程序、审计证据与审计工作底稿、计划审计工作、风险评估、风险应对、审计报告,实务部分包括销售与收款循环审计、采购与付款循环审计、生产与存货循环审计和货币资金审计。该书旨在让学生尽快熟悉审计的基本理论,掌握财务报表审计的过程和审计决策,将审计理论与实际应用相结合,提高学生的业务处理能力。 该书依据近期新的《中国注册会计师审计准则》和《企业会计准则》的相关规定编写,与时俱进。近几年,审计准则和企业会计准则内容不断调整,该书在编写过程中充分体现了审计准则、企业会计准则的时效性,按照近期新制度编写。 《审计学(卜梦洁)》设计了大量的审计实例,有利于学生将学习的专业理论知识与实践操作有机结合,可有效提高学生的职业判断能力和业务处理能力。该书详细介绍了审计学的基本理论,财务审计计划、实施、完成各阶段和风险评估、控制测试、实质性程序的具体内容,以及四大业务循环审计和其中涉及的主要账户审计等,内容详实具体。该书提供电子教学课件、教学日历等教学资源,方便教师教学。此外,该书有配套教材《审计学学习指导书》,习题丰富,答案解析详细。
审计学 目录
**节 审计的产生与发展
第二节 审计的概念与分类
第三节 鉴证业务的含义与类别
第四节 我国审计的组织形式
课堂结账测试
第二章 注册会计师职业规范与法律责任
**节 会计师事务所
第二节 注册会计师职业规范
第三节 注册会计师法律责任
课堂结账测试
第三章 审计目标与审计程序
**节 审计目标
第二节 审计目标实现的过程
第三节 审计程序
第四节 审计基本要求
课堂结账测试
第四章 审计证据与审计工作底稿
**节 审计证据
第二节 审计工作底稿
第三节 审计抽样
课堂结账测试
第五章 计划审计工作
**节 初步业务活动
第二节 重要性
第三节 审计风险
第四节 审计计划
课堂结账测试
第六章 风险评估
**节 风险评估程序
第二节 了解被审计单位及其环境
第三节 了解被审计单位的内部控制
课堂结账测试
第七章 风险应对
**节 风险应对措施
第二节 控制测试
第三节 实质性程序
课堂结账测试
第八章 审计报告
**节 审计报告概述
第二节 审计报告的基本内容
第三节 在审计报告中沟通关键审计事项
第四节 非无保留意见审计报告
第五节 在审计报告中增加强调事项段和其他事项段
课堂结账测试
第九章 销售与收款循环审计
**节 销售与收款循环控制测试
第二节 营业收人审计
第三节 应收账款审计
第四节 坏账准备审计
课堂结账测试
第十章 采购与付款循环审计
**节 采购与付款循环控制测试
第二节 应付账款审计
第三节 固定资产审计
课堂结账测试
第十一章 生产与存货循环审计
**节 生产与存货循环控制测试
第二节 存货审计
课堂结账测试
第十二章 货币资金审计
**节 货币资金控制测试
第二节 库存现金审计
第三节 银行存款审计
课堂结账测试
审计学 作者简介
卜梦洁,烟台理工学院会计与金融学院教师,靠前特许认可会计师公会会员,研究方向为财务会计。主要讲授《审计基础》《中级财务会计》《不错财务会计》《财务管理》等专业核心课程,以及《审计实验》《财务会计实验》《理实一体化综合实验》等实验实践课程。主编《财务分析》1部。 田聪,烟台理工学院会计与金融学院教师,注册会计师,中级会计师,靠前注册内部审计师,具有8年审计实务实践经验,研究方向为增值型内部审计。
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