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内部控制

作者:李素英
出版社:高等教育出版社出版时间:2021-01-01
开本: 16开 页数: 270
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中 图 价:¥25.2(7.0折) 定价  ¥36.0 登录后可看到会员价
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内部控制 版权信息

内部控制 内容简介

本书是高等学校会计学与财务管理专业系列教材之一。本书以我国**套完整的企业内部控制规范体系为指导,以内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等内部控制五要素为主线,以内部控制关键环节为重点,系统阐述内部控制的理论与实务。具体以解析《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《企业内部控制审计指引》为对象,注重介绍企业内部控制规范的新思维、新内容与新变化。本书可作为高等学校会计学与财务管理专业学生用书,也可作为社会人士自学用书。

内部控制 目录

第1章 内部控制的基本理论 本章提要 学习重点与难点 本章专业术语 开篇案例 第1节 内部控制概述 第2节 内部控制目标 第3节 内部控制要素 第4节 我国内部控制规范体系 本章小结 思考练习 第2章 内部控制环境 本章提要 学习重点与难点 本章专业术语 开篇案例 第1节 组织架构 第2节 发展战略 第3节 人力资源 第4节 社会责任 第5节 企业文化 本章小结 思考练习 第3章 内部控制活动 本章提要 学习重点与难点 本章专业术语 开篇案例 第1节 资金活动 第2节 采购业务 第3节 资产管理 第4节 销售业务 第5节 研究与开发 第6节 工程项目 第7节 担保业务 第8节 业务外包 第9节 财务报告 本章小结 思考练习 第4章 内部控制手段 本章提要 学习重点与难点 本章专业术语 开篇案例 第1节 全面预算 第2节 合同管理 第3节 内部信息传递 第4节 信息系统 本章小结 思考练习 第5章 内部控制评价 本章提要 学习重点与难点 本章专业术语 开篇案例 第1节 内部控制评价基本内容 第2节 内部控制缺陷的认定 第3节 内部控制评价报告 本章小结 思考练习 第6章 内部控制审计 本章提要 学习重点与难点 本章专业术语 开篇案例 第1节 内部控制审计概述 第2节 内部控制审计目标 第3节 内部控制审计流程 第4节 内部控制审计责任 本章小结 思考练习 第7章 小企业内部控制 本章提要 学习重点与难点 本章专业术语 开篇案例 第1节 小企业内部控制概述 第2节 小企业内部控制建立与实施 第3节 小企业内部控制监督 本章小结 思考练习 第8章 行政事业单位内部控制 本章提要 学习重点与难点 本章专业术语 开篇案例 第1节 行政事业单位内部控制概述 第2节 行政事业单位风险评估 第3节 行政事业单位组织层面内部控制 第4节 行政事业单位业务层面内部控制 第5节 行政事业单位内部控制的评价与监督 第6节 行政事业单位内部控制报告的管理 本章小结 思考练习 思考练习参考答案 主要参考文献
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