扫一扫
关注中图网
官方微博
本类五星书更多>
-
>
营销管理
-
>
茶叶里的全球贸易史(精装)
-
>
近代华商股票市场制度与实践(1872—1937)
-
>
麦肯锡图表工作法
-
>
底层逻辑:看清这个世界的底牌
-
>
李诞脱口秀工作手册
-
>
成事:冯唐品读曾国藩嘉言钞
内部控制与风险管理 版权信息
- ISBN:9787522300344
- 条形码:9787522300344 ; 978-7-5223-0034-4
- 装帧:一般胶版纸
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 所属分类:>>
内部控制与风险管理 内容简介
本书以系统论、控制论和信息论为指导,以“理论——实践——案例”为主线,按照“目标——风险——控制”逻辑,注重培养学生“提出问题——分析问题——解决问题”的专业素养和实践能力,系统论述了内部控制与风险管理的知识结构和能力框架,介绍了风险管理的优选技术和工具。本书坚持思政引领,育人为本;基础雄厚,视野开阔;关注动态,紧跟前沿;突出理论与实践紧密结合,注重实务操作,结合案例分析,架起理论联系实际的桥梁。
内部控制与风险管理 目录
**章 内部控制与风险管理概述
**节 内部控制的概念及特征
第二节 内部控制的产生及发展
第三节 内部控制目标及其设定
第四节 内部控制要素及其基本原则
第五节 内部控制固有局限性
第六节 内部控制建设的思路和方法
第二章 内部环境
**节 组织架构
第二节 发展战略
第三节 人力资源
第四节 社会责任
第五节 企业文化
第三章 风险评估
**节 风险的概念、特征和分类
第二节 目标设定
第三节 风险识别
第四节 风险分析
第五节 风险应对
第四章 控制活动
**节 常用控制措施
第二节 全面预算管理
第五章 信息与沟通
**节 信息与沟通概述
第二节 内部信息传递
第六章 资产业务内部控制
**节 业务活动控制的基本思路
第二节 货币资金内部控制
第三节 存货业务内部控制
第四节 固定资产业务内部控制
第五节 无形资产业务内部控制
第七章 购销及投融资业务内部控制
**节 采购业务内部控制
第二节 销售业务内部控制
第三节 投资业务内部控制
第四节 筹资业务内部控制
第八章 其他业务内部控制
**节 担保业务内部控制
第二节 业务外包内部控制
第三节 财务报告内部控制
第四节 子公司和分支机构控制
第九章 内部监督和内部控制评价
**节 内部监督
第二节 内部控制评价
第三节 审计委员会、内部审计与内部控制
第十章 行政事业单位内部控制与风险管理
**节 行政事业单位内部控制与风险管理概述
第二节 行政事业单位整体层面的内部控制
第三节 行政事业单位业务层面的内部控制
第四节 行政事业单位内部控制的监督与评价
第十一章 内部控制与风险管理新发展
**节 COS0《内部控制——整合框架(2013)》
第二节 C0SO《企业风险管理框架——与战略和绩效的整合》
第三节 组织的风险管理国际标准(IS031000)
第四节 风险智能管理框架
第五节 嵌入人工智能的风险管理
第六节 “互联网+”环境下的内部控制
参考文献
展开全部
书友推荐
- >
人文阅读与收藏·良友文学丛书:一天的工作
人文阅读与收藏·良友文学丛书:一天的工作
¥16.5¥45.8 - >
苦雨斋序跋文-周作人自编集
苦雨斋序跋文-周作人自编集
¥6.9¥16.0 - >
【精装绘本】画给孩子的中国神话
【精装绘本】画给孩子的中国神话
¥17.6¥55.0 - >
自卑与超越
自卑与超越
¥16.7¥39.8 - >
经典常谈
经典常谈
¥19.5¥39.8 - >
罗庸西南联大授课录
罗庸西南联大授课录
¥16.6¥32.0 - >
山海经
山海经
¥22.4¥68.0 - >
新文学天穹两巨星--鲁迅与胡适/红烛学术丛书(红烛学术丛书)
新文学天穹两巨星--鲁迅与胡适/红烛学术丛书(红烛学术丛书)
¥9.9¥23.0
本类畅销
-
理想书店(八品)
¥27.2¥79.5 -
央企品格
¥18¥68 -
小米创业思考
¥65.5¥86 -
阿米巴经营的中国模式-员工自主经营管理理念与方法
¥14.5¥49.8 -
人民东方出版传媒有限公司无稻盛和夫的实学:经营与会计(口袋升级版)
¥35.6¥48 -
高盛帝国
¥52.8¥69