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监督约束对内部控制有效性的影响研究 版权信息
- ISBN:9787509577776
- 条形码:9787509577776 ; 978-7-5095-7777-6
- 装帧:一般铜版纸
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 所属分类:>>
监督约束对内部控制有效性的影响研究 本书特色
本文主要采用理论研究与实证研究相结合的研究方法,首先,通过对相关文献的回顾,总结出本文的研究方向;其次,根据内部控制评价的理论与实务的发展演变,结合内部控制评价与监督等相关基本理论,并对2012年我国内部控制评价的实施现状进行系统总结与描述,发现我国上市公司在内部控制理解设计力、贯彻执行力以及监督评价力等方面存在很大差异,基于此,本文又以企业内部控制评价的需求动因及影响因素为基础,分析出监督约束是影响上市公司内部控制评价实施的*关键因素之一,再结合我国企业实际及监督约束主体,运用契约理论、委托代理理论、利益相关者理论和公共利益理论等基础理论深入分析了内外部监督约束对内部控制评价质量的影响动机及机理;再次,以我国资本市场上2011年至2014年开始强制实施内部控制评价及其信息披露数据为观测样本,通过建立相关模型验证内外部监督主体与内部控制评价质量以及其经济后果间的关系。*后,在总结理论分析和实证结果的基础上,提出本文的研究结论和相关政策建议。
监督约束对内部控制有效性的影响研究 内容简介
本文主要采用理论研究与实证研究相结合的研究方法,首先,通过对相关文献的回顾,总结出本文的研究方向;其次,根据内部控制评价的理论与实务的发展演变,结合内部控制评价与监督等相关基本理论,并对2012年我国内部控制评价的实施现状进行系统总结与描述,发现我国上市公司在内部控制理解设计力、贯彻执行力以及监督评价力等方面存在很大差异,基于此,本文又以企业内部控制评价的需求动因及影响因素为基础,分析出监督约束是影响上市公司内部控制评价实施的*关键因素之一,再结合我国企业实际及监督约束主体,运用契约理论、委托代理理论、利益相关者理论和公共利益理论等基础理论深入分析了内外部监督约束对内部控制评价质量的影响动机及机理;再次,以我国资本市场上2011年至2014年开始强制实施内部控制评价及其信息披露数据为观测样本,通过建立相关模型验证内外部监督主体与内部控制评价质量以及其经济后果间的关系。*后,在总结理论分析和实证结果的基础上,提出本文的研究结论和相关政策建议。
监督约束对内部控制有效性的影响研究 目录
监督约束对内部控制有效性的影响研究 作者简介
孙德芝,高级会计师,注册会计师,管理学博士,现为湖北工业大学教师,湖北省发改委特聘财务专家。主要研究方向是公司治理、内部控制,多年从事审计、财务管理、会计等方面理论教学,有着多年企业财务及会计师事务所实践经历,曾参与国家社科和湖北省级内部控制建设课题,也参加过企业内部控制建设,以及企业内部控制管理制度的编制工作。
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