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银行内部控制与内部稽核 版权信息
- ISBN:9787504970121
- 条形码:9787504970121 ; 978-7-5049-7012-1
- 装帧:一般胶版纸
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 所属分类:>
银行内部控制与内部稽核 本书特色
为促进两岸金融业的交流与合作,亟须积极进行学术研讨、教育培训及图书出版业间的互动;同时,建立艮好的两岸图书交流模式,亦已成为两岸出版业的发展重点之一。借由多元及丰富的两岸图书交流模式,将可有效地扩大华文图书市场的版图,并成为两岸文化交流的重要指标。台湾金融研训院与上海明鸿中小银行培训中心合作规划出版《两岸金融研训丛书》,汇集台湾金融研训院之各式出版品,遴选适合大陆金融从业人员参阅的书籍,将其转换成简体中文版。再通过火陆出版业者发行至大陆及港澳地区。 未来,台湾金融研训院亦将考虑引进并出版大陆财经类图书,期能结合两岸在出版领域各自的优势,开发多元化且优质的财金书籍,以达到传递金融知识、普及金融教育,进而深耕两岸出版市场的目标。
银行内部控制与内部稽核 内容简介
《银行内部控制与内部稽核》内容包括内部控制的原理原则、发展演进、内部控制及企业风险管理之整合架构、内部控制制度之建立与执行、各项业务查核实务及相关法规与函令,不论对银行相关业务作业内部控制之了解,及作为《建制风险导向内部控制制度》之参考都比较实用。
银行内部控制与内部稽核 目录
**章 内部控制的原理原则
**节 前言
第二节 内部控制的演进
第三节 金融机构的内部控制架构
第二章 内部控制制度之建立与执行
**节 金融稽核体系
第二节 “法令”遵循主管制度
第三节 内部稽核制度
第四节 自行查核制度
第二篇 金融机构各项业务查核
第三章 出纳业务
**节 业务介绍
第二节 一般事项之查核
第三节 出纳作业之查核
第四节 库存现金之查核
第五节 待交换票据之查核
第六节 托收票据之查核
第七节 有价证券与保管有价证券之查核
第八节 空白单据之查核
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