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审计学

出版社:西南财经大学出版社出版时间:2012-08-01
开本: 16开 页数: 309
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审计学 版权信息

审计学 本书特色

都新英等编著的《审计学》共分十五章,主要介绍审计的基础知识、基本理论和审计方法体系。本教材结合我国目前审计发展现状,吸纳了现代审计理论与实务研究的*新发展成果和动态。符合我国建立风险导向审计对审计工作的要求;充分体现了*新颁布的中国注册会计师审计准则、企业会计准则、企业内部控制基本规范及其应用指引等的要求;注重审计职业规范和审计方法体系的介绍;本书涵盖面较广,重点突出、通俗易懂。同时。为了提高使用者的学习效果,本书每章后面设有复习思考题及案例分析题。

审计学 内容简介

本书共分为十五章,主要内容包括:审计学概论;审计的分类和方法;审计规范与法律责任;审计目标与审计程序等。

审计学 目录

**章 审计学概论**节 审计的产生与发展第二节 审计的概念及本质第三节 审计的基本假设第四节 审计的对象、职能和作用第五节 我国审计组织体系 第二章 审计的分类和方法**节 审计的分类第二节 审计的方法第三章 审计规范与法律责任**节 审计规范第二节 注册会计师的法律责任第四章 审计目标与审计程序**节 财务报表的审计目标第二节 审计程序概述第三节 签订审计业务约定书第四节 计划审计工作第五节 审计重要性及审计风险 第五章 审计证据与审计工作底稿**节 审计证据第二节 审计工作底稿第六章 内部控制系统及其评价**节 内部控制系统概述第二节 内部控制描述第三节 内部控制评价第七章 审计抽样**节 审计抽样概述第二节 样本的设计与评价第三节 审计抽样的具体运用第八章 销售与收款循环审计**节 销售与收款循环概述第二节 销售与收款循环的内部控制和控制测试第三节 营业收入审计第四节 应收账款与坏账准备审计第五节 其他项目审计第九章 购货与付款循环审计**节 购货与付款循环概述第二节 购货与付款循环的内部控制和控制测试第三节 应付账款审计第四节 固定资产及累计折旧的审计第五节 其他相关账户审计第十章 生产循环审计**节 生产循环概述第二节 生产循环的内部控制和控制测试第三节 存货成本审计第四节 分析性复核第五节 存货监盘第六节 存货计价审计和截止审计第七节 应付职工薪酬审计第八节 其他相关账户审计第十一章 筹资与投资循环审计**节 筹资与投资循环审计的目标与范围第二节 筹资与投资循环内部控制测试及评价第三节 借款实质性测试第四节 所有者权益审计第五节 投资的实质性测试第十二章 货币资金审计**节 货币资金概述第二节 库存现金审计第三节 银行存款审计第十三章 特殊项目审计**节 期初余额审计第二节 或有事项审计第三节 期后事项审计第十四章 审计报告**节 审计报告概述第二节 审计意见的类型第三节 编制审计报告的步骤和要求第四节 管理建议书第十五章 其他鉴证业务**节 验资第二节 会计咨询和会计服务业务第三节 盈利预测审核第四节 其他鉴证报告参考文献
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审计学 节选

都新英等编著的《审计学》共分十五章,主要介绍审计的基础知识、基本理论和审计方法体系。本教材结合我国目前审计发展现状,吸纳了现代审计理论与实务研究的*新发展成果和动态。符合我国建立风险导向审计对审计工作的要求;充分体现了*新颁布的中国注册会计师审计准则、企业会计准则、企业内部控制基本规范及其应用指引等的要求;注重审计职业规范和审计方法体系的介绍;本书涵盖面较广,重点突出、通俗易懂。同时。为了提高使用者的学习效果,本书每章后面设有复习思考题及案例分析题。

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